产品介绍
数字化审计分析(xī)平台(tái)V6覆(fù)盖各个核心审计管理需求,对所有审(shěn)计资源进行集中管理(lǐ)、标准规范、高度共享、统一调度,为审计工(gōng)作提供(gòng)有(yǒu)力支撑。以审计计划为龙头,以项目(mù)管控为核心(xīn),实现审计过程的规范化(huà)、实时化、协作化和远程化,共(gòng)享审计方法经验和(hé)方法,提(tí)高审计工作效率,控制和提升审(shěn)计(jì)工(gōng)作(zuò)质(zhì)量,有效降低审计(jì)工作(zuò)风(fēng)险。实现远程网络审计和跨组织、跨层级的(de)协同审计。
功(gōng)能概(gài)述
审计信息系统架(jià)构(gòu)包括审计门户、审计管理(lǐ)系统、在线作业系统、现场作业系统(tǒng)、数据预(yù)警分析系(xì)统及决(jué)策(cè)支持系统等核心应用系统。
审计信(xìn)息门户科学嵌入(rù)各项(xiàng)功能,为注(zhù)册(cè)用户(hù)和(hé)审计(jì)人员按(àn)照(zhào)各自(zì)的权限,提供便捷适用的在(zài)线服(fú)务。通过审计信息门户(hù)可以实现各(gè)审计系统的单点登录,定向发布、共(gòng)享审计(jì)新闻、审计(jì)通知地等信息,门户(hù)提(tí)供我的项目、待办事(shì)项等快速链接,可以直接、快速切入(rù)工作,方便快(kuài)捷。
审计管理系(xì)统覆盖核心审计管(guǎn)理需求(qiú),对(duì)所有审计资(zī)源(yuán)进(jìn)行集中管理(lǐ)、标(biāo)准规范、高(gāo)度共享、统一调度,为审计(jì)工(gōng)作提(tí)供有力(lì)支撑。以审计计划为龙头,以项目管控为核心,实现审计(jì)工(gōng)作流程(chéng)的标准化、管(guǎn)理手段的信息(xī)化,审计工作的集中管控(kòng)。对审计档案进行集中管理,并且使所有审计人员能够共享(xiǎng)审计信息,高效(xiào)协(xié)同审(shěn)计。
审计作业系统通过在线审计作业系(xì)统,有效解决(jué)企(qǐ)业审计项目多,业务(wù)复杂,工(gōng)作(zuò)量(liàng)大的手工审计困境。以审计项目管(guǎn)理为核心(xīn),以审计准备、审计实施、审计报告和审计整改为审计项目(mù)管(guǎn)控的四个主要阶(jiē)段(duàn),在审计实(shí)施方案的规范、控制和引导下,进行内部控制的符合性测试,利用计算机辅助审计工(gōng)具,落(luò)实疑点、编制(zhì)底稿、出具报告,实现审计过程(chéng)的规范化、实时(shí)化、协作(zuò)化和远程化,共享审计方法经验和方(fāng)法,提高审计工作效率,控制和提升审计工作质量,有效(xiào)降低审计工作(zuò)风(fēng)险。实现远程网络审计和(hé)跨(kuà)组织、跨层级的协同审计。
现场作业系统是审计人员进(jìn)行现场工作的审计工具,全面(miàn)支撑审计准备、审计实(shí)施、审计(jì)工具、审计(jì)终结和数据采(cǎi)集与(yǔ)转换等(děng)工作。提(tí)供了数据(jù)引入、审计(jì)查询分析(xī)、报表指标、模型预警、工作(zuò)底稿等功能为现场审(shěn)计(jì)工作提供辅助分析工具。
数据预警分析系(xì)统通过在线方式(shì),实现对审计项目财务和业务数据的穿透查询,以图(tú)形和数据相(xiàng)结合(hé)的直观方式进行(háng)结构、趋势、对(duì)比、分布(bù)等分析,并能够复算生成各种报表,对各种报(bào)表指标进行分析。系统提供高(gāo)级查询、审计标记、审计抽(chōu)样、分类汇(huì)总、SQL分(fèn)析、生成疑点、生(shēng)成底稿等审计(jì)特有的工具。并可以针对企业关键风(fēng)险点和关键(jiàn)控制点,利(lì)用建模引擎,构建(jiàn)预警指标。使重大风险和关键流程全面受控(kòng),及时报告审计监控预警信息(xī),加强风险的预见和防范能力。监控预警结果能够以(yǐ)多种方式通知,能够确认为审(shěn)计疑点(diǎn),为制定内部审计计划提供依据。打(dǎ)破数据量大、工作繁重的手工审计困境,有效(xiào)提升审计工作效率。使重大风险(xiǎn)和关键流程全面受控,及时报(bào)告审计(jì)监控(kòng)预警信息,加强风险(xiǎn)的预(yù)见和防范能力。
决策支持系(xì)统决策(cè)支持系统(tǒng)是企业审计(jì)信息系(xì)统的高级应用,企业领导、审计部门(mén)领导(dǎo)可以(yǐ)通过形象(xiàng)直观的界面,对(duì)企业风险及内控进行全面的把(bǎ)握,对审计部(bù)门审计工(gōng)作的(de)开展情况进行全面的了解,对审计整改进行(háng)关注和(hé)跟踪。为领导决策提供有(yǒu)力支持。
系(xì)统管(guǎn)理(lǐ)模块是按照客户(hù)审计部(bù)门(mén)的建制情(qíng)况,对组织机构、用(yòng)户管(guǎn)理、基础信息设置、权(quán)限管(guǎn)理、门户管理、流程管理、系统(tǒng)维(wéi)护等。